近年来,汉寿农商银行不断加大稽核审计范围,加强职能部门间的平行稽核力度,确保职能管理部门各项业务合规开展。7月份,为规范财务管理行为,提高经济效益,保障内控制度执行,防范各类经营风险,该行稽核监察部对计划财务部各项业务的开展,实施了为期一周的全面稽核审计。
本次专项稽核主要针对财务管理制度建设、财务管理制度执行情况、财务收支的合规合法性等方面,对该部门今年上半年的财务管理及财务收支情况进行全面的稽核审计。稽核审计过程中,主要采取查验各项规章制度、现场核实库存现金、查看相关登记簿、翻阅会计凭证及分析会计报表等方法,共查阅凭证40本,检查财务收支及财务管理业务 281 笔,金额20132.33万元。其中检查财务收支 230笔,金额 14560.27万元;检查应收账款30笔,金额859.39万元;检查应付账款 17 笔,金额4712.67万元。针对此次检查中发现的其他应收款清理不及时、部分费用列支欠规范、门面租金管理欠到位等问题,被审计部门将严格按照相关文件要求在规定时间内进行整改,确保依规管理、合规操作。
此次财务专项稽核,进一步规范了财务管理操作行为,提升了依法合规经营意识,推动了该行稳步健康发展。