为全面、真实、准确地掌握2020年度会计决算工作的财务状况和经营成果,进一步加强经营管理,规范经营行为,防范经营风险,为高质量发展奠定坚实的基础。1月6日,沅江农商银行召开了2020年年终决算真实性稽核工作会议,安排部署2020年度真实性稽核检查工作。总行领导班子、相关部室负责人、检查组全员共20余人参加会议。
会上,稽核审计部总经理朱灿解读了《湖南沅江农村商业银行股份有限公司2020年年终决算真实性稽核方案》并对检查组全员进行现场培训,提出本次稽核主要针对业务完成的真实性,包括存款、贷款、不良贷款以及贷款发放手续、用途的合规性;新业务的开展;财务收入的合理性,包括收入、支出是否有截留、下甩以及费用开支的合理性;利润实现的真实性等内容进行重点检查。
会上,纪委书记、监事长蔡铁飞要求此次决算真实性稽核工作必须按照方案严格落实到位,进一步转变工作思路,提高审计质效,切实落实稽核审计工作的“第三道防线”的作用。同时强调,一是认真履职、抓住检查重点;二是重在执行,逐项落实检查内容;三是敢于发现问题,提出切实整改意见;四是依法依规,确保检查结果真实。