为加强内部控制,规范柜面业务操作,有效防范柜面业务操作风险。常德办事处于3月13日至4月21日组成8个审计小组,抽调46名审计人员,对辖内8家法人行的95个营业网点进行了现场审计。
审计对象为辖内8家法人行,稽核面100%,农商行营业部为必查对象,网点(含营业部)抽查面为30%。审计内容为现金出纳业务(尾箱管理、头寸管理、柜员管理、安全管理、营业管理)、存款业务、授权业务管理、银行卡和电子银行业务、代收代发业务、账户管理、凭证管理、印章管理等。